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            科大智能内控部是集团内部一个独立、客观提供审计与咨询服务的部门。其职能在于监督经营管理的合法合规性、合理保证财务报告及相关信息的真实完整性、提升集团资产的安全性,提高经营的效益性以及促进集团实现发展战略。旨在为科大智能保值增值保驾护航。

            科大智能对员工、商业伙伴、股东和公众的行为都应当代表着诚信和合规,决不容忍任何违反法律或公司规章制度的行为。


            在您举报前,请仔细阅读下列注意事项:

            举报范围详细说明

            (1) 账簿和记录、会计问题
            (2) 腐败贿赂
            (3) 违反法律、法规
            (4) 利益侵占
            (5) 费用报销问题
            (6) 违规礼品和招待
            (7) 企业机密或商业秘密信息安全
            (8) 知识产权
            (9) 盗窃

            注意事项

            (1)举报内容必须客观真实,存在违规行为的确凿迹象,必要时提供确凿证据;
            (2)请在邮件中,详细写明事件具体发生的时间、地点和内容等;
            (3)举报人请自觉遵守法律法规。


            我们希望您采取实名举报,我们承诺对举报信息严格保密。针对您所提交的举报,我们会即时进行核实和调查。对于立案调查并有结论的举报,我们会根据您留下的联系方式及时进行反馈。

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